點擊量: 來源:中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 時間:2025-01-22
??目錄
??第一部分部門預(yù)算公開管理文件
??第二部分中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室概況
??一、主要職責(zé)
??二、機構(gòu)設(shè)置
??第三部分中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
??第四部分名詞解釋
??第五部分中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年部門預(yù)算批復(fù)表
??一、收支預(yù)算總表
??二、收入預(yù)算總表
??三、支出預(yù)算總表
??四、財政撥款收支預(yù)算總表
??五、一般公共預(yù)算支出表
??六、一般公共預(yù)算基本支出表
??七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??八、政府性基金預(yù)算支出表
??九、項目支出預(yù)算表
??十、支出功能分類預(yù)算表
??十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
??十三、債務(wù)支出預(yù)算表
??十四、政府采購支出預(yù)算表
??十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
??十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
??十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
??第一部分部門預(yù)算公開管理文件
??《關(guān)于印發(fā)<中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)>的通知》(鐵委網(wǎng)辦發(fā)[2023]5號)
??中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門
??預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
??委員會辦公室概況
??二、機構(gòu)設(shè)置
??納入中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
??(二)鐵嶺市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心(分級)
??第三部分中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
??一、收支預(yù)算的總體說明
??按照綜合預(yù)算的原則,中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:
??(一)收入預(yù)算554.61萬元,包括:
??1.一般公共預(yù)算撥款收入554.61萬元(市委網(wǎng)信辦250.45萬元,鐵嶺市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心中心304.16萬元);
??2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;
??3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;
??4.財政專戶管理資金收入0萬元;
??5.單位資金收入0萬元;
??(二)支出預(yù)算554.61萬元,包括:
??1.基本支出443.78萬元;
??2.項目支出110.83萬元;
??2025年預(yù)算收支比2024年增加56.74萬元,主要原因,一是新增財政供養(yǎng)人員變動,二級單位鐵嶺市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心退休兩人,考入2人。另外兩個單位涉及人員提職,升級晉檔,因此增加支出;二是堅決落實政府正過“緊日子”要求,加大一般性支出壓減力度,本年公用經(jīng)費減少。三是落實市委、市政府關(guān)于中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室工作的重大決策部署,項目費用有所增加。
??無
??三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??2025年中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.8萬元,2025年鐵嶺市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算為5.92萬元。
??四、政府采購情況
??2025年鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元,其中:貨物0萬元,服務(wù)0萬元,工程0萬元。
??五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
??2025年鐵嶺市0財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元,比2022年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:
??1.因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;
??2.公務(wù)接待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;
??3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元(公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元;公務(wù)用車運行費0萬元,比上年增加(減少)0萬元),比上年增加(減少)0萬元。
??“三公”經(jīng)費增加(減少)主要原因,一是增加(減少)財政供養(yǎng)人員,增加(減少)預(yù)算定額安排的公務(wù)接待費0萬元;二是購置(調(diào)劑、報廢)公務(wù)用車0臺,增加(減少)車輛運行經(jīng)費0萬元;三是開展0必要工作,增加車輛運行經(jīng)費0萬元;四是壓減一般性支出,減少0經(jīng)費0萬元。
??六、國有資產(chǎn)占有使用情況
??1.車輛情況(無);
??2.房屋情況(無);
??3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況(無)。
??七、預(yù)算績效目標(biāo)情況
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2025年中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室和下屬事業(yè)單位鐵嶺市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心整體績效目標(biāo)2個,整體績效目標(biāo)覆蓋率為100%,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。
??八、其他說明
??無
??第四部分名詞解釋
??1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
??2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
??5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
??6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??8.一般公共服務(wù)(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
??9.一般公共服務(wù)(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
??10.一般公共服務(wù)(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
??12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
??13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
??14.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
??15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??第五部分2025中共鐵嶺市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室部門預(yù)算批復(fù)表